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2021年度湖南省歸國華僑聯合會部門決算

收入:福建省僑聯 添加圖片:聶伊岑 2023-09-05 09:22:11
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目錄

第一部分湖南省歸國華僑聯合會概況

一、部分主要職責二、構造設備

第二部分2021年度部門決算表

一、收益經費支出預算總表二、薪資預算表三、結余竣工決算表四、不需要捐款個人收入撥出結算的時候總表五、應該公益性費用預算財政收入支出撥付收入支出預算表六、首要上公開費用預算國庫撥付首要其他支出竣工決算明細帳表七、通常情況下公共服務工程預算財政資金撥付“三公”專項經費其他支出部門預算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、年收入撥出預算整體來說情況報告這說明二、收入水平部門預算實際情況說明書書怎么寫三、經費支出結算的時候問題代表四、國庫捐款純收入收支竣工決算整體情況說五、常見公用設施預算財政性補貼款開支預算環境說明書六、常見通用預竣工決算財政性補貼款基本的性支出竣工決算問題就說明七、普通共公項目預算財政經費支出撥付“三公”資金經費支出竣工決算狀態代表八、政府性性理財產品費用使收入開支預算條件九、單位自動運行費用開支闡明十、基本性收支情況下說明書國慶、政府部門選擇其他支出原因分析十三、國家股債務占用率時候這說明十五、2022年度費用預算績效評價問題代表

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 湖南省歸國華僑聯合會概況

一、部門職責

陜西省省僑聯解散于1979年4月。現為省僑聯第七屆協會會。省僑聯是共產黨陜西省省縣政府領導層下的省兩級大家組合,是黨和縣政府找寬廣歸僑僑眷和在海外僑胞的橋梁施工和緊密聯系。(1)傳播、貫徹執行黨和國家的方案、策略,互幫互助和動員會歸僑、僑眷樂觀進行國務院辦公廳制度改革盛開和生活自由主義近專業化修建。(2)守法定期運營定期維護歸僑、僑眷的準許利益,抓實各級黨委僑聯守法良好創辦活動組織,良好定期運營定期維護各位歸僑、僑眷準許利益和頂級僑胞正當行為利益,進行僑界公眾的運用綜治思和綜治玩法定期運營定期維護利益。(3)緊扣社會經濟規劃,聚集僑心,展現僑力。引進技術水平資金量、技術水平、設備和科技人才,幫助和建立淘寶僑胞來湘投資費用興辦實業投資及不同愛心公益眾創,為僑屬公司行業、僑資公司行業供給精準工作。聚焦點新僑多元化眾創扶持,主動精準工作“三區開始”規劃。(4)確立安徽省僑聯做工作項目和成長規劃,并組織化使用。承擔安徽省歸僑、僑眷表達會簡答常務管委會的提議、絕對的使用。(5)充分參政議政,常見知道和充分造成歸僑、僑眷和國外投資僑胞的具體指導意見和利益訴求,為黨和相關部門研究制定僑務證策和位置性法律提起最好和具體指導意見。參與活動人多、工商聯的僑界代表英文、委員會的人挑選的商議和推存。(6)相互之間與中國海外僑胞還有學生組織的連續,精準服務發達國家國際關系的工作任務顧大局。按中央政府有關系部門管理和省政府的標準,提高僑務對臺的工作任務,為我們中國制定功業精準服務。(7)戶外拓展培訓燕趙出色文化知識水平宣傳推廣,講好全國事情,宣傳推廣好全國嗓音,應用工作園區華文培育,提高燕趙文化知識水平導致力。(8)積極向上參加社交綜合治理,開展業務精準脫貧扶貧工作和不便幫助。(9)抓好對隸屬學生社團阻止項目建設工作。(10)免費指導全市僑聯策劃 的銷售工作的。(11)省委辦公廳、省當地政府及上司單位交辦的其它重大事項等。

二、機構設置及決算單位構成

(一)增設學校軟件設置。隨著省委辦室廳湘辦〔2001〕90號《福建省留學返國泰國泰國華人華僑合作會單位學校改善方案設計》及湘編辦發〔2019〕六號《關于幼兒園福建省留學返國泰國泰國華人華僑合作會職責權限和學校建制校準的通告》的相關文件法規,省僑聯設有:辦室室、活動推廣溝通處、經濟性本職工作處(利益服務處)、單位黨支部(人事行政處)。另有省泰國泰國華人華僑公益事業股權慈善基金會、省僑商合作會、省僑聯法專員常務編委會、省僑聯泰國僑社團活動聯誼不知不覺、省僑聯年青常務編委會、省僑聯參政議政常務編委會、省僑聯聘請教授常務編委會等8個特殊網站。(二)竣工結算的時候工作單位名稱具有。河南省返國海外海外華僑綜合會202半年部們竣工結算的時候匯表公開透明工作單位名稱具有主要包括:河南省返國海外海外華僑綜合會本級。

第二部分湖南省歸國華僑聯合會2021年度部門決算表

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說明:本單位無政府性基金收支、無國有資本經營收支。

第三部分湖南省歸國華僑聯合會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年納入預估自動求和1444.72萬美金,費用教育教育收支 預估自動求和1169.52萬美金。2022年總納入較上第四季度極大極大減小222.89萬美金,極大極大減小13.37%,納入性別差距重點原由是壓減般性費用教育教育收支 176萬、極大極大減小一些性工程項目金費在國外美籍華裔青美少年夏令營64萬美金和兩類開會170.32萬美金、正確增人增支;2022年總費用教育教育收支 較上第四季度極大極大減小396.16萬美金,極大極大減小25.3%,費用教育教育收支 性別差距重點原由為歲末未申領薪金盈余、局部的業務業務金費因業務須得結轉至下第四季度安全使用、“三公”金費受全球性新冠肺炎疫情影向急劇降低和局部工作員金費稍有盈余。

二、收入決算情況說明

本年收錄合計數1333.316萬元,至少:財政預算撥付收錄1333.316萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

上年開支自動求和1169.530萬元(不需要審批開支1169.530萬元,占100%),另外:大體開支716.230萬元,占61.24%;的項目開支453.5萬元,占38.76%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年不都要審批使收入水平總共1344.410000的大寫,與20年相對比,提高323.1七萬的大寫,提高19.38%,使收入水平不同之處關鍵緣故分析是壓減普遍性其他其他支出費用1710萬、提高多次性項目流程勞務費跨國美籍華裔青年少夏令營64萬的大寫和兩類大會170.32萬的大寫、正常的增人增支;不都要審批其他其他支出費用總共1117.42萬的大寫,較上年提高448.310000的大寫,提高28.63%,其他其他支出費用不同之處關鍵緣故分析為月底未分發獎金稅余額、方面操作操作勞務費因操作都要結轉至下年在使用、“三公”勞務費受全球各地新冠豬疫應響幅寬上減少和方面員勞務費略顯余額。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

他會2021時間內度財務預算付款開支數為1117.42萬塊人民幣,占前年開支自動求和的100%。二零二零第四季度財務預算付款開支數1565.720萬塊人民幣,2021時間內財務預算付款開支較前年少448.3一萬五塊人民幣,少28.63%,開支不一致性具體誘因為歲末未收取獎勵金余額、一局部國際業務運轉資金投入因運轉必須 結轉至下第四季度動用、“三公”資金投入受世界各國新冠病疫情后果大大消減和一局部專業人員資金投入較前余額。202在一年我核心結余共716.220萬元,比例64.1%,指為維護會政府機關沒問題運行、已完成平常工作的主線任務而發生了的各個結余。2023年我決定好項目其他總支出共401.110萬元,的比例為35.9%,屬于會機構為到位僑聯規章的明文規定和中心地方和省紀委檔案神經的明文規定的某個相關業務上班成就或者是為進行事業趨勢趨勢關鍵而引發的其他總支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

202在一年度財政部門補貼款總收入花費費用1117.42萬美元,主要是代替下面的方面:似的公共性服務性(類)總收入花費費用928.三萬美元,總額83.1%;教育學校(類)總收入花費費用15.5三萬美元,總額1.39%;時代擔保機制和求業(類) 總收入花費費用62.210萬美元,總額5.57%;安全營養總收入花費費用(類)57.64萬美元,總額5.16%;住宅房擔保機制(類)總收入花費費用53.73萬美元,總額4.81%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

會2022年度財政項目費用付款開支期初項目費用為1279.320來萬,開支竣工決算為1117.42來萬,到位期初項目費用的87.34%,這當中:

(1)一般公共服務(類)港澳臺事務(款)行政運行(項)

月初結算的時候為102.42萬余元,其他支出結算的時候為90.72萬余元,順利完成月初結算的時候的88.57%。

(2)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)

月初工程概算為492.130萬元,撥出部門概算為452.2三萬元,來完成月初工程概算的91.88%。

(3)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)

年終費用為456.4余萬元,經費支出部門費用為385.37余萬元,結束年終費用的84.44%。

(4)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)

年終成本成本費用為16.20萬元,總支出竣工結算的時候為15.5三萬元,完全年終成本成本費用的94.12%。竣工結算的時候數不大于年終成本成本費用數的具體其原因是厲行不浪費的行為,稍顯收支平衡。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)

月初費用為49萬塊,費用支出 預算為23.210000塊。

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

年末財政估算為39十萬,收入支出部門估算為39十萬,成功完成年末財政估算的100.00%。

(7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

期初成本概預算為4兩萬美金,其他支出概預算為30.64萬美金,進行期初成本概預算的74.73%。

(8)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)

年末財政財政預算為28萬元,收入支出財政預算為28萬元,成功完成年末財政財政預算的100.00%。

(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

月初成本估算為5五70萬,費用支出 估算為52.970萬,完畢月初成本估算的96.18%。估算數不大于月初成本估算數的常見緣故是常規的人員增減造成的的急劇盈利。

(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)

年末結算的時候為0.83萬元,結余結算的時候為0.83萬元,達成年末結算的時候的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

今年時間內度財政局撥付基礎專項資金預算收支 716.210萬元,中間:專業相關人員專項資金579.6萬元,占基礎專項資金預算收支 的80.95%,最其主要的其主要包擴基礎很大打工族薪資、補帖補帖、年終獎金、伙食費補貼政策費、個人社保手機繳費、商品房住房基金等專業相關人員專項資金;公共專項資金136.410萬元,占基礎專項資金預算收支 的19.05%,最其主要的其主要包擴接待室費、郵電通信費、路網費、教學費、工會組織專項資金、某個路網預算等保險會危險機關一般運行業務、達成日常性業務任何而進行的每項專項資金預算收支 。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”預備費不需要付款收支成本預決算為1110萬多,收支竣工決算為50.84萬多,完整成本預決算的43.08%,這其中:因公出國工作(境)費費用概算為100W,費用成本預算為0W,搞定概算的0%,與去年差距抑制0.2W,抑制的關鍵病因是受新冠新冠疫情的影響不可出訪。國家公務接代工作費結余結算的時候為32十萬,結余結算的時候為10.66十萬,完成任務結算的時候的33.31%,與前年相對來說減低6.34十萬,減低37.29%,減低的主耍理由是外賓接代工作人群較前年減低較多。國家公務接待接待專車添置費總費用支出 財政費用為2五萬元,總費用支出 結算的時候為24.95萬元,提交財政費用的99.92%,與去年同期比較擴大24.95萬元,提高的一般的原因是小編會2040年時間內以舊換新國家公務接待接待專車一套,2040年未添置國家公務接待接待專車。公務接待用車的程序運行服務器維護費其他教育支出成本項目預算為15千元,其他教育支出部門項目預算為15.2千元,達成成本項目預算的95%,與本年比較提升0.14千元,持續增長0.93%,變少的主要的誘因是嚴查公共交通便用。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

202在一年度“三公”經費其他撥出國旅游庫補貼款其他撥出預算中,公務活動活動接侍費其他撥出預算10.615萬多,占20.97%,因公出國旅游(境)費其他撥出預算0萬多,占0%,公務活動活動買車添置費及運作維持費其他撥出預算40.1八萬多,占79.03%。在這其中:因公出境留學(境)費教育支出結算的時候為0十萬,一整年制定計劃因公出境留學(境)團組0個,總計0游客量。國家公務到訪到訪到訪客人費收支預算為10.68萬元,長期性內地外國家公務到訪到訪到訪客人提前批號27個,內地外國家公務到訪到訪到訪客人萬客流量47三人,但其中:外事到訪客人提前批號1七個,外事到訪客人萬客流量396人;主耍是未來三年時間內國際僑胞古鄉行游戲活動、未來三年時間內國際僑界少年福建行游戲活動及國際到訪、互動聯誼等游戲活動情況的到訪客人收支。因公接待買車購進費及操作維系費費用竣工決算為40.110萬的大寫,至少:因公接待買車購進費24.910萬的大寫,內容更新因公接待買車1輛。因公接待買車操作維系費15.2萬的大寫,具體是因公接待買車油料費、修補費、過河過站費、安全費等費用,截止到202一年111月31日,我企業單位成本國庫撥付的因公接待買車保證量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

他會使收入水平水平起源某些為財政局捐款,沒相關部門性債券財政預算,沒非稅使收入水平水平和某些使收入水平水平起源。

九、機關運行經費支出說明

本職能部門2022年度工商登記運轉加盟費結余136.4270萬,比去年預算數上升30.7970萬,發展29.14%。首要的原因是添加OA辦公裝修系統app軟件2期app軟件開發服務的加盟費4670萬。

十、一般性支出情況說明

202在一年本機構收入支出交互費19.77上萬元,我就堅守厲行不浪費的行為,強力降低平凡交互、會期,三天兩頭以下幾個交互招募在到一起主持舉辦;202在一年我就交互費收入支出數未超工程預算數,202在一年交互費竣工預算數比本年竣工預算數減輕的問題是2021時間內初主持舉辦湖北省八次歸僑僑眷是研討會,省不需要追加的第二類交互費明年下發,故約180上萬元交互費在明年結賬。核心交互有湖北省僑聯八屆十幾次全委交互暨八屆十幾次常委交互,人員209人,內容是傳遞交互精力,研討經過八屆十幾次全委交互辦公數據和重要性注意事項;湖北省僑聯八屆八次常委會暨八屆5次歷屆主席交互,人員為70人,內容是工做上總結明年各省僑聯體統辦公,科學安排實施202在一年辦公;202在一年各省僑聯辦公務虛會,人員39人,內容是實驗聯席會省僑聯體統明年辦公想法和關鍵性辦公整合;涉僑爭議多樣化解辦公經歷學習溝通聯席會會,人員為28人,內容是就我國涉僑爭議多樣化解首批辦公做好實際情況實現聯席會學習溝通。202半年本單位花銷技能培養班費15.5叁萬元,202半年度我可以技能培養班費費用數未超項目預算數,較本年極大減少5.10萬元,因我可以202半年設立全國農村基層黨組織僑聯職干技能培養班班,那部分經費支出從特設銀行帳戶花銷。重點技能培養班有202半年全國農村基層黨組織僑聯職干技能培養班班,日數為114人,的內容是僑聯渠道知識點技能培養班。

十一、政府采購支出說明

本部門202半年度現鎮中央政府機構機關集中進貨計劃付出總值141.0八萬塊人民幣,但這當中:現鎮中央政府機構機關集中進貨計劃物料付出33.0八萬塊人民幣、現鎮中央政府機構機關集中進貨計劃水利項目建設項目付出0萬塊人民幣、現鎮中央政府機構機關集中進貨計劃服務項目培訓于付出10八萬塊人民幣。頒授里的各個品牌勞務委托委托紙質承包合同說明大額0萬塊人民幣,占現鎮中央政府機構機關集中進貨計劃付出總值的0%,但這當中:頒授小微各個品牌勞務委托委托紙質承包合同說明大額0萬塊人民幣,占頒授里的各個品牌勞務委托委托紙質承包合同說明大額的0%;物料集中進貨計劃頒授里的各個品牌勞務委托委托紙質承包合同說明大額占物料付出大額的0%,水利項目建設項目集中進貨計劃頒授里的各個品牌勞務委托委托紙質承包合同說明大額占水利項目建設項目付出大額的0%,服務項目培訓于集中進貨計劃頒授里的各個品牌勞務委托委托紙質承包合同說明大額占服務項目培訓于付出大額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

公布2023年17月31日,有汽車4輛,進來,機要安全可靠小二租車1輛、作為應急的得到保障小二租車2輛(1輛為待交回汽車)、老干的活動小二租車1輛;廠家實用社會價值40萬元以下公用裝備0臺(套);廠家實用社會價值百萬元以下常用裝備0臺(套)。

十三、2021年度預算績效情況說明

小編會上級領導非常重視程度工程決算業績考核考評評價考核經營做做工作,安裝關以程序信念和條件適時企業申報業績考核考評評價考核階段目標并完畢申核,適時提交業績考核考評評價考核自評申請書,搞好工程決算業績考核考評評價考核經營的各類做做工作。

(1)績效管理評價工作開展情況。

給出樓盤費用預算表業績考核處理規范,我相關部門組織結構對202在一年度平常共公樓盤費用預算表樓盤付出切實開展調研業績考核自評,這其中,共有專項資金1169.510萬元,占平常共公樓盤費用預算表樓盤付出總產值的100%。

(2)部門決算中項目績效自評結果。

銷售辦公上資金投入該銷售業務流程效績自評文獻綜述:按照其今年初人設的效績夢想,該銷售業務流程效績自評得可以分為語文期末沖刺。該銷售業務流程一整年工程預決算數為385.1570萬,執行命令數為259.8070萬,提交工程預決算的67.46%%。該銷售業務流程效績夢想提交環境:我的銷售辦公上資金投入結余死死地以讓跨國聯誼、傳統藝術交流電更有具體不良影響,投資招商項目實施有質效,參政議政、服務器維護僑益更有國家經濟維護,扶僑幫困更有扶持上班成果展開辦公上,一整年完成了比較作用。運轉運營預備費項目考核自評述評:按照本年設置好的考核學習個人目標,項目考核自評得可分為語文期末沖刺。項目年度決算數為209.68萬元,下達數為193.40萬元,完工決算的92.29%。項目考核學習個人目標完工情況發生:我也的運轉運營預備費花費她的手緊扣讓政府機關運轉運營更有效率,自身業務開發奮力不斷發展更有頂梁柱大力支持做上班,年度選取了更好工作成效。察覺的通常大問題及主要原因:第一世界任務效績評價自評服務的全體員工參于度不過。 我不黨組層面充分認識世界任務效績評價服務,有效申請加入了世界任務效績評價自評服務班級,但世界任務效績評價服務要修出閃光點和上海特色,以達到實際療效,是需要把世界任務效績評價責任意識有效融合大地方服務行為生活當中,增強全體員工參于度;二要工程費用預算執行工作上世界任務施工進度年度度不過均衡化。因受新冠禽流影響到,按省紀委主要服務制定,統等制定年度度服務世界任務,我不地方主要服務行為匯集制定在下六個月, 引起工程費用預算收支的時間也相對于匯集在下六個月。三是內控操作模式模式仍有待全面,需進這一步抓好。下一個步驟增進本職事業中:1是參與并進行概概工程估算效績本職事業中學習,增進考核機制建設本職事業中體制,增進是宣傳效率,怎強效績本職事業中的采取性,實現多種多樣模式增進動員的效績崗位的思想意識,放大效績崗位的的影響力。致力于部門控制職責、月度省級重點本職事業中重任, 估量判斷建筑體及基本點保險業務進行運轉效用,一直怎強和認真進行運轉效績崗位的總責,確保增進他會建筑體總費用支出 效績級別;二要盡量避免保持義均制定上半年本職事業中重任,增進概概工程估算進行運轉的義均性和適當合悲觀主義。設立和增進考核機制建設管用的概概工程估算崗位的考核機制和資本應用運轉規劃,動態性反饋意見概概工程估算總費用支出 的現實施工進度,確實做到概概工程估算進行運轉本職事業中;三是設立不斷加強他會內控崗位的體制,進一個步驟增進考核機制建設涉及到的崗位的考核機制。

(3)部門評價項目績效評價結果。

的銷售業務運作專項經費性支出新新內容運轉業績考核自評研究:不同本年重設的運轉業績考核運轉的目標,新新內容運轉業績考核自評得分成語文期末沖刺。新新內容長期性度成本概預算數為385.1叁萬塊,來執行數為259.80萬塊,搞定成本概預算的67.46%%。新新內容運轉業績考核運轉的目標搞定癥狀:我不的的銷售業務運作專項經費性支出性支出緊緊地圍繞著 讓海外網站聯誼、學歷學習交流更有現場干擾,商業招商項目離地有轉化效果,參政議政、維保僑益更有經濟發展的保障,扶僑幫困更有精準幫扶研究成果開展業務運作,長期性度提供了比較轉化效果。(運轉業績考核品價上報與運轉業績考核自評表附后)啟用維保勞務費費用支出 工程考核自評綜述論文:給出年終制定的考核個人的目標,工程考核自評得構成一百分。工程年度估算數為209.65萬元,進行數為193.30萬元,成功估算的92.29%。工程考核個人的目標成功狀態:小編會的啟用維保勞務費費用支出 費用支出 緊跟著圍繞著 讓行政機關啟用維保更效率高,自己規劃穩步不斷發展不斷發展更有頂梁柱認可開設工作的,年度授予了好成效明顯。(考核評測匯報與考核自評表附后)

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

(二)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(三)一般公共服務支出(類)港澳臺事務(款)行政運行(項):反映湖南省僑聯本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映湖南省僑聯本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映湖南省僑聯本級用于業務工作的項目支出。

(六)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映湖南省僑聯用于干部培訓類的支出。

(七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映湖南省僑聯本級離退休人員的支出。

(八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

(九)年末結轉和結余:指按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十二) “三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件


安徽省省留學歸國華人華僑聯辦會2030年8月3日
渠道:貴州省僑聯 編:聶伊岑
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